一、 *采购人名称: ******集团
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************673
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******集团
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 订书钉 23/13 100 200.0 得力/deli0013 验收通过 2 得力 5952 牛皮纸档案袋 20 160.0 得力/deli5952 验收通过 3 得力 5622ES 35mm档案盒 72 432.0 得力/deli5622ES 验收通过 4 宝克 MP210 双头记号笔 10 240.0 宝克/BaokeMP210 验收通过 5 得力 30412 泡棉双面胶带 180 360.0 得力/deli30412 验收通过 6 南孚 5号 碱性电池聚能环3代 2粒/板 125 625.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 晨光 ASC99306 6K荣誉证书 16 96.0 晨光/M&GASC99306 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 顾学斌
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